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答疑老师:微尘
以实际经营期计算 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
21年的企业所得税汇算清缴在22年做 查看全部回复
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正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:石老师
是个税的汇算清缴,是指公司的应发工资总额 查看全部回复
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如果是按税法规定,会计口径和税法口径一致 查看全部回复
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答疑老师:木言
你们100万对外投资的时候怎么做的账? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
就一个选项? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有的 查看全部回复
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如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
上传的报表吗 查看全部回复
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答疑老师:易老师
上面的那个25列没填 查看全部回复
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你把调整那个表发上来 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
直接做到22年 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
有搜索框没 查看全部回复
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期间费用正常填写 查看全部回复
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正常填呀 查看全部回复
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没有, 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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这个是营业外支出,在调整项目那个表,里面有个罚款滞纳金 查看全部回复
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公众号:会计宝
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